如果是無根據計提費用,屬于人為調節利潤,減少交稅,被稅務查到要被處罰的。
先沖回,再根據實際發生額做賬務處理。
希望能幫助到您!
借:管理費用-30000
貸:其他應付款-30000
借:管理費用600
貸:其他應付款(銀行存款)600
如果計提是真實的費用
也可以
借:其他應付款-計提**費用
貸:其他應付款-單位(或銀行存款)600
先沖回,再根據實際發生額做賬務處理。
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借:管理費用-30000
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如果計提是真實的費用
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關于 上月交企業所得稅前預提了筆3w的管理費用 這個月600的管理費用怎么做會計分錄 的文章是由【谷騏財稅:http://www.hbdswj.cn/news/jizhangnews/3217.html】整理或轉載,谷騏財稅提供公司注冊、代理記賬、稅務代辦、審計稅籌等專業財稅服務,為您解決代辦各種財稅疑難問題,歡迎您的咨詢!
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