你當月認證通過的發票,當月就要做到帳上。這樣你的進項和國稅系統的進項才能一致。當月才可以抵扣,在增值稅申報表中顯示的進項稅額和你申報的抵扣稅額一致的,如果你的進項稅額大,報表中還有一部分留底稅額,等待下個月在進行抵扣。
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